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浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定
國資政策文件 2022-01-07 下載收藏 語音播報
(2009年4月9日浙江省人民政府令第258號公布2022年1月7日浙江省人民政府令第390號修訂自2022年3月1日起施行)

第一章總則

第一條為了加強內(nèi)部審計工作,規(guī)范內(nèi)部審計行為,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,增強審計整體監(jiān)督效能,根據(jù)《中華人民共和國審計法》《中華人民共和國審計法實施條例》《浙江省審計條例》等法律、法規(guī),結(jié)合本省實際,制定本規(guī)定。

第二條依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象的行政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體、國有企業(yè)、參照國有企業(yè)管理的集體企業(yè)和金融機構(gòu)(以下統(tǒng)稱單位)的內(nèi)部審計工作,以及審計機關(guān)對內(nèi)部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督,適用本規(guī)定。

本規(guī)定所稱內(nèi)部審計工作,是指單位內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設(shè)機構(gòu)(以下統(tǒng)稱內(nèi)部審計機構(gòu))和內(nèi)部審計人員按照規(guī)定職責 …… ??


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